สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้‎
14,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14,000.00
2
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญห‎
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3,500.00
3
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดท‎
7,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
42.85%
42.85%
4,000.00
4
รายการงบประจำ‎
164,681.00
0.00
82,732.00
82,732.00
50.23%
50.23%
81,949.00
5
รายการงบประจำ‎
1,759,539.00
170,254.80
1,041,792.51
1,212,047.31
59.20%
68.88%
547,491.69
6
รายการงบประจำ‎
2,515,350.00
0.00
1,665,560.00
1,665,560.00
66.21%
66.21%
849,790.00
7
รายการงบประจำ‎
30,300.00
0.00
21,300.00
21,300.00
70.29%
70.29%
9,000.00
รวม
4,494,370.00
170,254.80
2,814,384.51
2,984,639.31
62.62%
66.40%
1,509,730.69
×
×
×